
老師請問下 之前賬上有個暫估成本100多萬 這兩月會收到發(fā)票把暫估成本沖平 那么這批沖暫估成本的發(fā)票的進項稅額怎么處理?謝謝
答: 你好 根據(jù)發(fā)票做這個分錄 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
當(dāng)期進項發(fā)票未收到,確認(rèn)收入時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估采購用的是估價。過了兩個月收到發(fā)票,發(fā)票價高于之前的暫估價?,F(xiàn)在沖之前的暫估采購分錄,可以沖結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎?發(fā)票價和暫估價的差額怎么處理?
答: 您好,可以的,發(fā)票和暫估價的差額,借:相關(guān)成本科目,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
問:暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減么,例如:上月暫估10萬,這個月沖減5萬,還是把上月暫估沖銷后,咱用5萬進成本,再重新做個暫估,不知我說的明白沒有,請回復(fù)謝謝
答: 您好,暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減。


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2018-10-30 11:50
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