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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-30 11:30

你們是債權(quán)方,債務(wù)方銷售房屋,正常交增值稅和企業(yè)所得稅就好了,你們債權(quán)方直接收款抵債務(wù),不需要交什么稅的

上官 追問

2018-10-30 11:35

那我需要做什么 手續(xù)?關(guān)鍵是債務(wù)方不銷售房屋,我們銷售的,這樣資金是進(jìn)我單位帳戶,還得交稅嗎?要是交稅,就屬于重交稅了?

上官 追問

2018-10-30 11:37

主要是錢進(jìn)哪 ?我們想錢進(jìn)我們公司帳戶,要是進(jìn)債務(wù)方,錢我們又拿不到手了。

小楊老師 解答

2018-10-30 11:38

恩,資金進(jìn)入你們賬號(hào),你就先掛往來,因?yàn)槟莻€(gè)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)還沒有轉(zhuǎn)給你們,你們沒有權(quán)利銷售開票的

上官 追問

2018-10-30 11:42

我們是勞務(wù)公司,是不是還得到稅局去備案,開具銷售發(fā)票?

小楊老師 解答

2018-10-30 11:45

不是的,你們先要去弄到房屋產(chǎn)權(quán)才能去開具發(fā)票的

上官 追問

2018-10-30 11:49

1.那就是我單位收到低債房時(shí),應(yīng)該做什么手續(xù) ?要債務(wù)方給我出具 什么手續(xù)?2.我要銷售了,錢只要進(jìn)我單位帳戶,我就得交這部分的稅?這不是屬于重復(fù)交稅嗎?本來就是抵債的,本來已經(jīng)開具發(fā)票了,交了一份稅,再銷售抵債房,還得交稅?3.如果是這樣的情況,我應(yīng)該怎么操作?

小楊老師 解答

2018-10-30 11:58

你收到的房子抵債,沒有收到產(chǎn)權(quán)證和發(fā)票,就不需要做賬,這個(gè)是抵押物,不需要做賬,你銷售了,就是幫他們銷售,你代收了貨款就先掛往來,等下平債務(wù)方的往來,不用交稅。這個(gè)是交稅最少的方案。然后你可以先讓債務(wù)方開票給你們,抵債,那么這發(fā)票就是你們的成本。然后你們?cè)陂_票給客戶,開票給客戶,這個(gè)就是你們的收入。交增值稅和所得稅。就這么兩個(gè)操作方式

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你們是債權(quán)方,債務(wù)方銷售房屋,正常交增值稅和企業(yè)所得稅就好了,你們債權(quán)方直接收款抵債務(wù),不需要交什么稅的
2018-10-30 11:30:25
你好,按規(guī)定申請(qǐng)出口開具出口發(fā)票,申請(qǐng)退稅
2017-05-02 15:40:37
你好? ? 比如銷售報(bào)表的話 :你可以根據(jù)銷售額、訂單量、完成率、增長(zhǎng)率、重點(diǎn)商品的銷售占比、各平臺(tái)銷售占來做分析 ;??
2021-04-21 17:17:46
你好?? 銷售管理是指通過銷售報(bào)價(jià)、銷售訂單、銷售發(fā)貨、退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價(jià)格管理等功能,對(duì)銷售全過程進(jìn)行有效的控制和跟蹤。 可以幫助企業(yè)的銷售人員完成客戶檔案管理、銷售報(bào)價(jià)管理、銷售訂單管理、客戶訂金管理、客戶信用檢查、提貨單及銷售提貨處理、銷售發(fā)票及客戶退貨、貨款拒付處理等一系列銷售管理事務(wù); 可以通過內(nèi)部的信息共享,使企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門及時(shí)掌握銷售訂單內(nèi)容,準(zhǔn)確地做出生產(chǎn)計(jì)劃及其他計(jì)劃安排,可以及時(shí)了解銷售過程中每個(gè)環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確情況和數(shù)據(jù)信息。 同時(shí),通過減少訂單準(zhǔn)備時(shí)間,降低出錯(cuò)率及迅速解答客戶查詢來提供企業(yè)的服務(wù)水平。該系統(tǒng)與庫(kù)存管理系統(tǒng)、應(yīng)收管理、生產(chǎn)、成本等子系統(tǒng)結(jié)合應(yīng)用,能提供企業(yè)全面的銷售業(yè)務(wù)信息管理。
2022-03-07 13:10:57
你好,可以從與上周數(shù)據(jù)比較是上升還是下降、哪種產(chǎn)品銷量好、客戶區(qū)域是哪些、哪些銷售人員業(yè)績(jī)好等方面。
2021-07-29 17:01:34
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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