老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

2018年6月付了一筆房租費用951149 現(xiàn)押金237787,會計分錄 借 管理費用951149 其他應收款237787 貸 銀行存款 2019年8月 說把951149和237787元的租金押金轉(zhuǎn)為購買房產(chǎn)的資產(chǎn) 并收到房產(chǎn)的發(fā)票,請問如何做賬
答: 借:固定資產(chǎn)-辦公樓 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用 其他應收款
公司房租是押二付三,押金是12759,房租是31034,對方開發(fā)票的時候開的是其他經(jīng)紀代理服務。做外賬會計分錄是借:其他應收款12759’管理費用-咨詢費31034貸:銀行存款43793對嗎?老師
答: 分錄是借:其他應收款12759’管理費用-咨詢費31034貸:銀行存款43793是對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問社保費需要計提嗎?社保費可以在實際繳納的時候直接做下面的會計分錄嗎?借:管理費用-社保費貸:其他應收款-代扣社保費用 銀行存款
答: 不需要計提。在繳納的時候直接做分錄。你做的分錄不對,應該是 借:管理費用-社保費 ,其他應收款-個人社保費用 貸: 銀行存款

