
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)的附加稅多計(jì)提了,這個(gè)月做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調(diào)整,如果把上個(gè)月計(jì)提的稅費(fèi)沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎
答: 你好,可以沖銷,然后做一筆正確的 你需要把稅金及附加余額結(jié)平到本年利潤(rùn)才是的
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)的附加稅多計(jì)提了,這個(gè)月做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調(diào)整
答: 你好,你需要把稅金及附加科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月計(jì)提增值稅和稅金及附加計(jì)提比實(shí)際多了 這個(gè)月做賬分錄應(yīng)該如何處理上個(gè)月多余的計(jì)提額
答: 你好,原計(jì)提分錄紅字沖回差額就可以。

