合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開票,收款這個(gè)專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

老師,我們先收貨未收發(fā)票,借:原材料――暫估貸:應(yīng)付賬款――暫估――*公司,接著我們付款,借:應(yīng)付賬款――暫估――*公司,貸:銀行存款了。我們收到專票怎么做分錄啊,這樣做合適嗎
答: 你好,你暫估的時(shí)候,原材料-暫估貨中是含稅的還是不含稅?
老師 我公司購進(jìn)一批材料 已經(jīng)付款 材料也驗(yàn)收入庫 發(fā)票未到 這個(gè)暫估怎么做???謝謝!做2步嗎?借原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 這樣嗎?
答: 1. 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款 發(fā)票沒有收到,你們付款了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購入材料未付款未收到發(fā)票時(shí)暫估這樣做:借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估購入無發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做?借 原材料 貸 ?
答: 購入無發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實(shí)際收到發(fā)票時(shí), 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款


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2018-10-26 10:39
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2018-10-26 10:40
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