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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-14 14:18

您好
借:庫存商品——暫估 紅字
貸:應(yīng)付賬款——暫估紅字
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款 
您付款的時候 不要用應(yīng)付賬款——暫估 直接用應(yīng)付賬款

渡口 追問

2019-07-14 14:57

好的謝謝老師,我在暫估時借貸方都有應(yīng)付暫估了,發(fā)票到時我紅字做應(yīng)付暫估這不是不平了嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-14 15:00

一般付款的時候不寫暫估的科目 就暫估入賬跟沖銷的時候?qū)?/p>

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相關(guān)問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 付款借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
2020-04-11 21:33:25
你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應(yīng)付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應(yīng)交稅費(進(jìn)項)貸應(yīng)付賬款
2018-12-12 10:18:31
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