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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-10-24 20:32

您好 現(xiàn)在是網(wǎng)上辦稅,多數(shù)是不用電子鑰匙了, 具體以你當(dāng)?shù)囟惥忠鬄闇?zhǔn)。

自?shī)首詷?lè)づ自己過(guò)〆 追問(wèn)

2018-10-24 20:34

老師,新出的網(wǎng)上辦稅怎么使用?不太想買電子鑰匙了,我們是新公司

玲老師 解答

2018-10-24 20:38

您好 現(xiàn)在是實(shí)名制登錄就可以進(jìn)行 網(wǎng)上辦稅的。具體的以你稅局實(shí)際登錄界面為準(zhǔn)。詳情可以咨詢12366

自?shī)首詷?lè)づ自己過(guò)〆 追問(wèn)

2018-10-24 21:49

老師,我想問(wèn)一下,我的地稅簽三方協(xié)議了,國(guó)稅還用簽三方協(xié)議嗎?我問(wèn)國(guó)稅的人說(shuō)自己在網(wǎng)上簽訂,這個(gè)怎么簽訂?

玲老師 解答

2018-10-24 21:56

您好 我們是這樣的流程 供你參考  
在網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳“稅務(wù)登記”模塊選擇“實(shí)時(shí)繳稅協(xié)議維護(hù)”,在彈出的頁(yè)面可以看到實(shí)時(shí)繳稅協(xié)議維護(hù)的四個(gè)項(xiàng)目。 
具體的以你當(dāng)?shù)囟惥譃闇?zhǔn)。有差異的您可以咨詢12366。

自?shī)首詷?lè)づ自己過(guò)〆 追問(wèn)

2018-10-24 22:00

老師,我登錄的是網(wǎng)上稅務(wù)局下面有網(wǎng)上申報(bào)納稅,網(wǎng)上涉稅事項(xiàng)辦理,出口退稅預(yù)申報(bào),地方稅費(fèi)業(yè)務(wù)辦理,這四個(gè)我沒(méi)找到稅務(wù)登記這個(gè)

自?shī)首詷?lè)づ自己過(guò)〆 追問(wèn)

2018-10-24 22:14

老師你看,我登陸的國(guó)稅,里面稅務(wù)登記下面沒(méi)有你說(shuō)的實(shí)時(shí)繳稅協(xié)議維護(hù)

玲老師 解答

2018-10-25 05:37

您好 那就是各地的界面有差異 您咨詢一下您當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局  !祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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您好 現(xiàn)在是網(wǎng)上辦稅,多數(shù)是不用電子鑰匙了, 具體以你當(dāng)?shù)囟惥忠鬄闇?zhǔn)。
2018-10-24 20:32:35
你好,去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局買
2020-06-06 18:00:47
您好,現(xiàn)在感覺(jué)延期啊
2019-06-04 17:14:49
你好,是的,登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)站,插入鑰匙,才能進(jìn)行申報(bào)。
2019-11-25 15:38:59
你好,去稅局扣款是不需要帶上電子鑰匙的
2018-10-22 08:12:15
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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