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送心意

林老師@

職稱中級會計師

2018-10-25 17:13

看著專票是哪方面的?借:管理費用/原材料  等
                                         應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
                                         貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 等

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看著專票是哪方面的?借:管理費用/原材料 等 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 等
2018-10-25 17:13:21
你原來是分錄 是咋做的 發(fā)來看一下
2019-07-08 17:44:37
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-23 11:08:57
借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-03-10 11:35:04
未認證的專票也需要做賬, 分錄如下: 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 認證后: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2017-08-06 14:50:51
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