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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-10-24 08:16

你之前認證申報進項稅額沒有抵扣就會留底,這個就是你之前的進項稅額,這個應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出(不能抵扣的進項稅額)

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你之前認證申報進項稅額沒有抵扣就會留底,這個就是你之前的進項稅額,這個應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出(不能抵扣的進項稅額)
2018-10-24 08:16:13
你好, 如果進項大于銷項留抵稅額在進稅額中,按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 留抵稅額下期在銷項稅額中抵扣,不需要做分錄
2020-02-25 11:05:59
你好,是這樣計算的
2018-10-24 08:07:47
你好;? ?是的; 對于申報系統(tǒng)里面; 是的??
2023-02-07 11:26:56
你好,是的
2016-12-02 15:15:26
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