老師,能否告知一下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后留底與不留底分錄以及留底進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的分錄?謝謝了
菠蘿蜜
于2020-02-25 11:00 發(fā)布 ??1535次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-02-25 11:05
你好,
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
留抵稅額下期在銷項(xiàng)稅額中抵扣,不需要做分錄
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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會計(jì)分錄是:
借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59

稅控盤480抵扣:借:管理費(fèi)用---*** 應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2018-03-12 08:08:21

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12

借銷項(xiàng)100貸進(jìn)項(xiàng)120借未交增值稅20
2018-12-08 11:57:09
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