国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-19 08:56

你好,支付利息,借方應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付利息
取得發(fā)票 借;財務(wù)費(fèi)用   貸;應(yīng)付利息

花開半夏 追問

2018-10-19 08:58

我資產(chǎn)負(fù)債表上沒有應(yīng)付利息這個科目。有應(yīng)收利息

鄒老師 解答

2018-10-19 08:59

你好,沒有可以新增這個科目的

花開半夏 追問

2018-10-19 09:31

嗯嗯月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

鄒老師 解答

2018-10-19 09:33

你好 借;本年利潤   貸;財務(wù)費(fèi)用

花開半夏 追問

2018-10-19 09:38

這個本年利潤數(shù) 要放在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里邊吧

鄒老師 解答

2018-10-19 09:44

你好,是的,計入資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤欄次的

花開半夏 追問

2018-10-19 10:01

12.31號的時候 本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是吧 就是借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤

鄒老師 解答

2018-10-19 10:53

你好,是的
虧損是這樣結(jié)轉(zhuǎn),盈利就是相反結(jié)轉(zhuǎn)分錄

花開半夏 追問

2018-10-19 15:41

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-19 15:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,支付利息,借方應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付利息 取得發(fā)票 借;財務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)付利息
2018-10-19 08:56:53
您好,調(diào)整分錄。借以前年度損益調(diào)整,借其他應(yīng)付款(紅字)
2021-09-07 18:11:39
你好借:財務(wù)費(fèi)用 -利息 貸:銀行存款
2022-01-12 14:35:01
你好,利息可以這么做
2022-01-12 14:36:26
分錄都是對的,同學(xué)。沒有問題了
2019-07-28 17:03:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...