
老師,會計交接完了,我用快賬錄入期初數(shù)據(jù),數(shù)對不上怎么辦,年初余額不對,賬不平,我該怎么辦
答: 你好,移交會計報表會不會平
老師,為什么期末余額對的上,年初余額對不上,用的咱會計學堂的快賬軟件,我?guī)ぬ讍⒂萌掌跒?1月,起初錄入的10月底的數(shù)據(jù)
答: 您好,那科目余額表的年初數(shù)據(jù)是平衡的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我接手一個公司,建好賬套,在錄入期初數(shù)據(jù)時遇到麻煩:應收賬款和預收賬款期初貸方有余額,我錄入時用負數(shù),但總余額和期初數(shù)對不上,是怎么回事呢?
答: 你好,應收賬款期初貸方余額錄入負數(shù),預收賬款期初貸方余額應為正數(shù)錄入。


莊老師 解答
2018-10-18 15:33