
老師,會(huì)計(jì)交接完了,我用快賬錄入期初數(shù)據(jù),數(shù)對(duì)不上怎么辦,年初余額不對(duì),賬不平,我該怎么辦
答: 你好,移交會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)不會(huì)平
老師,為什么期末余額對(duì)的上,年初余額對(duì)不上,用的咱會(huì)計(jì)學(xué)堂的快賬軟件,我?guī)ぬ讍⒂萌掌跒?1月,起初錄入的10月底的數(shù)據(jù)
答: 您好,那科目余額表的年初數(shù)據(jù)是平衡的嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我接手一個(gè)公司,建好賬套,在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)遇到麻煩:應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款期初貸方有余額,我錄入時(shí)用負(fù)數(shù),但總余額和期初數(shù)對(duì)不上,是怎么回事呢?
答: 你好,應(yīng)收賬款期初貸方余額錄入負(fù)數(shù),預(yù)收賬款期初貸方余額應(yīng)為正數(shù)錄入。


莊老師 解答
2018-10-18 15:33