老師,無票支出的有合理的方案嗎? 問
您好,這種就得要對方開票過來,沒有發(fā)票,沒有用 答
老師我想問一下,工商年報的繳費基數(shù)是上半年的數(shù) 問
工商年報的繳費基數(shù)是全年的基數(shù)匯總 答
老師是稅費的滯納金也要計提嗎? 問
那個不需要計提,直接交 答
現(xiàn)在要新接一家公司的帳,我之前都是用金蝶精斗云, 問
同學(xué),你好 顯示不存在年度,代表賬套里面沒有這個年度的賬 答
老師,我們是綜合保稅區(qū)內(nèi)企業(yè),進(jìn)口礦粉直接賣給區(qū) 問
答

用友期初余額對賬不平怎么辦
答: 關(guān)于用友期初余額對賬不平的處理,比較關(guān)鍵的是要進(jìn)行細(xì)節(jié)排查并找出癥結(jié)所在。首先,可以檢查期初余額是否記錄正確,若記錄有誤可以根據(jù)證明資料重新進(jìn)行錄入。其次,可以查看在登記的期初日期前的憑證或日記賬,再次進(jìn)行核對。例如,期初余額表上的應(yīng)收賬款與實際的日記賬中的應(yīng)收賬款記錄不一致,此時可以對比賬款的發(fā)生日期,并再次檢查是否記賬準(zhǔn)確。最后,請確保賬務(wù)憑證都已經(jīng)錄入系統(tǒng),然后再重新計算期初余額,進(jìn)行核對。
用友期初余額對賬不平
答: 用友期初余額對賬不平指的是企業(yè)在開賬時將會計科目的余額與用友軟件系統(tǒng)中科目余額不一致。造成期初余額不平衡的原因很多,如:新舊會計科目不統(tǒng)一、未錄入歷史憑證、不完整憑證等。要解決期初余額不平衡的問題,必須要做出相應(yīng)的調(diào)整,完善雙方的數(shù)據(jù)。 拓展知識:期初余額的調(diào)整又稱為“期末結(jié)轉(zhuǎn)”,它是指將上一會計期間未完成的結(jié)算交易轉(zhuǎn)到下一會計期間,以便在此期間繼續(xù)結(jié)算處理。它具有重要意義,可以保證會計期間內(nèi)會計科目帳務(wù)順序及科目余額的正確性。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在用用友記賬的時候顯示期初余額對賬不平,顯示余額不平,但是試算平衡,要怎么改
答: 您好同學(xué) 這個期初你要進(jìn)行一個相平才可以的同學(xué) 就是你必須平賬 差額放在未分配利潤里

