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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-18 13:19

這種情況是按0申報的

Pig angel 追問

2018-10-18 13:32

這種有沒有相關(guān)的文件呢。

Pig angel 追問

2018-10-18 13:32

我想了解下

文文老師 解答

2018-10-18 13:35

這個沒有相關(guān)文件,地稅如果填增值稅只能填負數(shù),負數(shù)根本不可能申報,申報的是要繳納的,你這根本就不用繳納,我們公司跟你情況一樣,一直都是0申報

文文老師 解答

2018-10-18 13:36

如果還不敢確定,你可以填負數(shù)試試,也可以直接咨詢專管員,撥打12366熱線

Pig angel 追問

2018-10-18 13:37

那假如在增值稅款期末留底抵扣完了之后,那就的按增值稅數(shù)字申報繳稅了吧

文文老師 解答

2018-10-18 13:42

對的,按銷項減進項的余額申報

Pig angel 追問

2018-10-18 13:45

好的,謝謝

文文老師 解答

2018-10-18 14:22

嗯,能幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-06-14 17:53:46
你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
是的。應(yīng)交增值稅0的話,附加稅0申報。
2017-05-14 10:50:49
你好,你們增值稅應(yīng)納稅額是多少?
2021-01-12 18:17:10
同學(xué)你好,增值稅因為預(yù)繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額,應(yīng)該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
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