
資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù) 由于還有銷售收入 ,但是找不到發(fā)票,那么暫估收入怎么做賬呢?
答: 你好,收入不能暫估,要么就是收入沒有開票,作為為開票收入
老師,我悶公司有erp得,那收到的發(fā)票可以入賬做原材料 那沒有收到的發(fā)票做暫估,這個暫估是做總數(shù),還是一筆一筆供應(yīng)商要對住的呢?
答: 做暫估的話,最好還是和供應(yīng)商對的上哈。這樣的話,以后對賬方便,而且收到發(fā)票的話,也好及時找到是哪一筆,暫估被沖掉哈
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,貨到單未到情況,例如,1月末暫估入賬,2月仍然未收到發(fā)票,那么紅字沖銷原暫估入賬是2月初做,還是收到發(fā)票賬單那個月做呢?
答: 你好,這個實(shí)務(wù)中是收到發(fā)票賬單那個月做? 紅沖也是這個收到那個發(fā)票時候做,不是下個月沖不做,萬一銷售出去,你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,沖掉暫估,還沒有到發(fā)票,那這個=庫存商品是負(fù)數(shù)了,


小芬 追問
2018-10-17 18:54
徐阿富老師 解答
2018-10-17 19:46
徐阿富老師 解答
2018-10-17 19:46