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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-17 14:55

你好,是月底根據(jù)應交的增值稅計提附加稅,繳納了沖減應交稅費

471779324 追問

2018-10-17 15:00

我賬上原有買稅盤可抵扣820,一直沒有抵,現(xiàn)在做賬應交稅費金額是扣了820的,這個抵稅了,我還需要去稅務局辦理嗎

蔣老師 解答

2018-10-17 15:02

你說的是辦理什么?如果抵稅了,應繳增值稅就是0,那么附加稅也就不用交了

471779324 追問

2018-10-17 15:05

好的,謝謝

蔣老師 解答

2018-10-17 15:07

不客氣,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

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相關問題討論
你好,是月底根據(jù)應交的增值稅計提附加稅,繳納了沖減應交稅費
2018-10-17 14:55:59
計入固定資產(chǎn)清理科目
2018-11-19 13:57:24
借稅金及附加貸,應交稅費,應交XX稅, 然后借應交稅費,應交XX稅,貸銀行存款。
2024-01-09 11:48:04
附加稅還是一樣做賬,借稅金及附加 貸應交稅費 應交附加稅,你自己設置下明細,
2019-08-31 11:33:32
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-07-21 10:59:17
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