老師,請問裝修公司給我們開的這個(gè)票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對方是公司不需要管個(gè)稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購了一個(gè)貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

9月份開了一張普通發(fā)票,已做賬,10月份報(bào)稅發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要作廢重開。到10月份開了一張紅字發(fā)票沖上個(gè)月開錯(cuò)的那張,然后又開了一張正確的正數(shù)發(fā)票。涉及到報(bào)稅,按正確的發(fā)票數(shù)報(bào)的稅,下個(gè)月賬務(wù)該怎么處理
答: 你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫到你附表一開票收入那欄 負(fù)數(shù)上月的收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)負(fù)數(shù),正確的發(fā)票借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
我四月份開了一張發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)報(bào)稅了 ,五月份的時(shí)候開了一張紅字發(fā)票沖了,然后又重新開了一張正確的發(fā)票給別人,那在五月份報(bào)稅的時(shí)候要怎么處理呢
答: 你好,在開票收入哪里把沖紅的收入減掉,因?yàn)橐呀?jīng)繳納過稅金了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月份開了一張專票(已入賬),10月發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤,退票開了一張銷項(xiàng),又重新開了一張正確的專票,該怎么做賬務(wù)處理?
答: 10月份做一張負(fù)數(shù)發(fā)票,做一張正確的就行了,發(fā)生什么業(yè)務(wù)就進(jìn)行什么處理

