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2008年以前計提的應(yīng)付福利費,在以后年度里一直沒有發(fā)生福利費的支出,現(xiàn)在賬面上有貸方余額,需要調(diào)整嗎?還是就掛在賬上?
老師,福利費我沒有掛應(yīng)付職工薪酬――福利費,直接記入費用了,怎么辦,是不是要掛一下應(yīng)付職工薪酬――福利費,現(xiàn)在怎么補救
員工聚餐報銷做賬是做的,借管理費用福利費,貸銀行存款,沒有走應(yīng)付職工薪酬,今天有人說這樣做影響稅,請問怎么個影響稅呢?
老師,我們公司2012年以前有61411元應(yīng)付福利費貸方余額,至2018年年末有59000元應(yīng)付福利貸方余額,那這個匯算清繳需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?


. 追問
2018-10-16 16:07
徐阿富老師 解答
2018-10-16 16:12