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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-16 10:35

是的,增值稅就是針對增值部分交稅的,通過應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額的公式可以看出,是可以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的(一般納稅人)

超越平凡 追問

2018-10-16 10:36

那不能抵扣的呢不就和只針對增值額交稅矛盾了嗎

張艷老師 解答

2018-10-16 10:45

這個不矛盾的,稅法有一般規(guī)定就有不得抵扣的特殊規(guī)定,您可以看一下不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形,都是不能形成增值額的情形。

超越平凡 追問

2018-10-16 10:51

這只是個例唄 
不能抵扣意味著不是只對增值額交稅是嗎

張艷老師 解答

2018-10-16 10:53

建議學(xué)習(xí)增值稅,對于原理能懂就懂,不懂也沒事,但一定要學(xué)會處理就夠了。 
您上面的問題,我都沒看懂,非常抱歉。

超越平凡 追問

2018-10-16 11:00

不能抵扣和不能形成增值額有什么關(guān)系

張艷老師 解答

2018-10-16 11:37

不能抵扣不就是因?yàn)闆]有形成增值稅額嗎?

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是的,增值稅就是針對增值部分交稅的,通過應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額的公式可以看出,是可以扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的(一般納稅人)
2018-10-16 10:35:56
你好 借:應(yīng)交稅金——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 貸:其他收益 100 借:銷項(xiàng)2000 貸:進(jìn)項(xiàng) 1100 轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)900 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅900 繳納 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 貸:銀行存款 900
2019-10-12 08:27:31
你好,都不是。?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅扣除率是計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的增值稅時的扣除率
2019-01-15 20:31:43
不這樣做分錄的,只有在實(shí)際繳納增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益【這個數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】
2019-04-29 10:17:07
您好,正常的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額還按原來的正常處理,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還怎么結(jié)轉(zhuǎn),您加計(jì)扣除的,在實(shí)際扣除的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益就可以了
2019-10-15 13:05:48
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