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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-12 16:32

你好,因?yàn)檫€是存在留抵稅額,所以預(yù)繳稅款顯示不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。納稅申報時,預(yù)繳稅款填入增值稅申報表附表四建筑業(yè)欄,本期發(fā)生額按預(yù)繳稅款金額填寫,不填寫本期實(shí)際抵減稅額。等以后公司有應(yīng)納稅額時,再在附表四填寫本期實(shí)際抵減稅額。

牛老師 解答

2018-10-12 16:33

九月結(jié)轉(zhuǎn)有兩種模式,一是存在留抵稅額不做結(jié)轉(zhuǎn)憑證等有應(yīng)納稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。二是正常結(jié)轉(zhuǎn),將差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。

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你好,那可能企業(yè)想知道就項(xiàng)目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
本月屬于留抵稅額,可以做你說的分錄
2018-09-29 14:45:41
可以的,前提是之前已經(jīng)確認(rèn)過其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
2018-09-11 11:00:33
你好,借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)60% 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣40%貸原材料,這么做
2018-12-12 12:46:09
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