
是建筑企業(yè),收到分包的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,借:應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ,貸:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣可以嗎
答: 可以的,前提是之前已經(jīng)確認(rèn)過其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
問下老師 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 其他應(yīng)收款-待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額 是什么意思呢
答: 這是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒有認(rèn)證抵扣,暫時(shí)掛 待認(rèn)證科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月發(fā)票收到后未認(rèn)證,是記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?還是記到其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?請問這兩種記法對報(bào)表有什么影響還是有什么區(qū)別呢?
答: 1、是的,記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 2、沒有什么本質(zhì)區(qū)別,只是記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目比較規(guī)范
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增(進(jìn))10.01貸:其他應(yīng)收款一進(jìn)項(xiàng)稅10,,這多開一分錢放那個(gè)科目
建筑企業(yè),年末其他應(yīng)收款掛賬25萬,不處理可以不?有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有?其中20萬是打給其他個(gè)人的,未收回
期末應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅都是負(fù)數(shù),沒有留底金額
有一個(gè)業(yè)務(wù)分錄:借應(yīng)交稅金/應(yīng)交增指稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款/進(jìn)項(xiàng)稅/某某公司


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2018-09-11 11:04
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