
公司是新辦公司,公賬上還沒(méi)有錢(qián),9月購(gòu)入的庫(kù)存商品都是老板墊付的款,但是現(xiàn)在10月了,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),這分錄是不是這么寫(xiě)呢?收到貨物的時(shí)候暫估入賬借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款-A公司老板墊付:借:預(yù)付賬款-A公司 貸:其他應(yīng)付款-老板等收到發(fā)票了再做借:庫(kù)存商品-B產(chǎn)品 貸:庫(kù)存商品-暫估是這樣嗎?
答: 您好!可以的。這樣做沒(méi)什么問(wèn)題
老師,上個(gè)月做了一筆暫估,這個(gè)月沖了暫估,上個(gè)月分錄 1.借:庫(kù)存商品_暫估 貸:其他應(yīng)付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個(gè) 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品_暫估這個(gè)月到了:1.借:其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存商品_暫估 2.借:庫(kù)存商品_. 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 銀行存款 其他應(yīng)付款_ 預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎?是不是還缺什么???
答: 你好,當(dāng)時(shí)暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒(méi)有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票入賬

