
企業(yè)剛接手,盤點了一些庫存產(chǎn)品,例如機械設(shè)備,應(yīng)該怎樣設(shè)科目。庫存商品年底付賬。借:預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 您好!庫存商品-機械設(shè)備-XX設(shè)備。 應(yīng)付賬款。
借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄對嗎?應(yīng)該怎么理解。不是一般沒付錢應(yīng)該記入應(yīng)付賬款嗎?
答: 您好!是的。一般收到貨物是計入應(yīng)付賬款。 不過如果有人幫忙代付了,計入其他應(yīng)付也是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是成品油業(yè)務(wù),購進成品油入庫發(fā)生運費,運費計入成本,先計提運費,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款-運費 那實際結(jié)運費的時候發(fā)現(xiàn)結(jié)的運費比計提的運費少,意思就是計提運費多了,怎么記賬呢
答: 你好,沖銷上月的計提運費,本月按發(fā)票的金額入賬處理。


紫葉 追問
2017-03-17 14:40
紫葉 追問
2017-03-17 15:10
宋生老師 解答
2017-03-17 14:25
宋生老師 解答
2017-03-17 14:30
宋生老師 解答
2017-03-17 14:40
宋生老師 解答
2017-03-17 15:26