
公司以前一直不需要交增值稅,這個月報稅扣了留抵稅額需要交增值稅5萬多,這個所交的增值稅要怎么做賬
答: 您好,所交的增值稅,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
留底稅額是什么意思,是已經(jīng)抵扣了的嗎?還是沒有抵扣,有了需要抵扣的銷項,做賬的時候抵扣,然后直接入沖銷留抵稅額嗎?
答: 是的,已經(jīng)認(rèn)證申報填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本期有期末留抵稅額,我該如何做賬
答: 期末,將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、轉(zhuǎn)出多交增值稅轉(zhuǎn)入本科目的未交增值稅.結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額即為留抵稅額(反映企業(yè)上尉抵扣的增值稅),此余額就留在本科目不再結(jié)轉(zhuǎn).


綠水青山 追問
2018-10-10 17:10
綠水青山 追問
2018-10-10 17:15
王雁鳴老師 解答
2018-10-10 17:16