
負債表中應交稅費,應交增值稅中這個-480體現(xiàn)在這對嗎?這個是購買稅控盤和維護費的
答: 如果當月沒有任何稅費要交,這樣體現(xiàn)沒有問題。
請問購買稅控盤和維護費的會計分錄這樣做對嗎?借:管理費用 480 貸:庫存現(xiàn)金 480借:應交稅費-減免稅額 480 貸:管理費用 480
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人購入?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,購買金稅盤和維護費合計480,以前的會計做的成了借應交增稅 未交增值稅。這樣子對嗎?現(xiàn)在未交增值稅一直掛著這個480的借方余額,要怎么做分錄調(diào)整?
答: 你好 不對的 需要走 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用?-200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用????280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
稅控盤和維護費可以做在一起嗎 因為有兩張發(fā)票的 做在一張記賬憑證中 借:管理費用480 貸:銀行存款480 借:應交稅費——應交增值稅480 貸:管理費用480 一張憑證做掉 這樣可以嗎
剛注冊的公司購買稅控設備以及增值稅服務維護費要怎么入賬?比如稅控盤和維護費總共是480,那是不是管理費用做436.56,應交增值稅-減免稅額做43.44.是這樣嗎?
企業(yè)2018年應交增值稅20429.4,購買稅控盤和維護費抵扣了480,填工商年報時填沒扣480的還是扣除480的
企業(yè)2018年應交增值稅20429.4,購買稅控盤和維護費抵扣了480,填工商年報時填沒扣480的還是扣除480的

