
8月份計提的水電費做分錄借管理費用,貸應(yīng)付賬款,后來九月份支付水電費,但是發(fā)票沒有收到,做的分錄是,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那10月份發(fā)票收到了,該怎么做分錄呀?怎么調(diào)整計提的應(yīng)付賬款和支付的預(yù)付賬款,,
答: 你好!你這個借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款。 然后你8月已經(jīng)計入費用了。直接把發(fā)票貼到8月就好了。
水電費上月預(yù)提,房租每月都能按時收到發(fā)票,所以房租不用預(yù)提,8月份預(yù)提了水電費,做的分錄是:借:管理費用--水電費 借:制造費用--水電費 貸:預(yù)付賬款---XXXXXX公司 然后9月份收到發(fā)票,發(fā)票上面是9月份房租,8月份水電費,因為8月份水電費已經(jīng)計提了,那么9月份這張發(fā)票會計分錄直接做計提:借:管理費用 --租金 貸:制造費用----租金 應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅額 (房租加水電費稅金 ) 預(yù)付賬款----XXXXX公司 貸:應(yīng)付賬款---XXXX公司,支付的時候做:借:應(yīng)付賬款--XXXXXX公司 貸:銀行存款,可以嗎?
答: 你好! 對的??梢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工借支支付水電費時:借 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計提水電費:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 那下月收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費,收錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個人 二、付款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費用 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款