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語默
于2018-10-09 16:11 發(fā)布 ??675次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-10-09 16:12
你好,不交增值稅就0
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公司正處于籌建期,只有進(jìn)項增值稅所以都是留底稅額,申報附加稅的稅基是以留底稅為基數(shù),還是0基
答: 你好,不交增值稅就0
申報增值稅的時候增值稅期末有留底,并且大于銷項稅額,那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報還是增值稅的數(shù)字申報呢
答: 這種情況是按0申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅留底,附加稅怎么申報,還用申報嗎
答: 你好!附加稅0申報就可以了。
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進(jìn)項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
討論
如果增值稅申報表有留底稅額,增值稅和附加稅申報完以后,不用點扣款吧?
當(dāng)月增值稅有留底,那么城建稅稅及教育費附加是零申報嗎
老師 增值稅留底了 附加稅是零申報嗎 ?
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進(jìn)項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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