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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-05-21 16:14

如果做這樣的分錄了,這一項是不是所得稅年報的時候就不必納稅調(diào)整了?

曉海老師 解答

2015-05-21 16:11

你好!要視同銷售借:應(yīng)付職工薪酬    
   貸:主營業(yè)務(wù)收入  
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  
    借:主營業(yè)務(wù)成本  
       貸:庫存商品

曉海老師 解答

2015-05-21 16:30

是的,

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你好!要視同銷售借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2015-05-21 16:11:31
你好! 在職工福利費(fèi)中調(diào)整增加
2019-09-10 11:26:13
按實際支付的福利費(fèi)填入
2015-12-25 16:25:06
你好,要填寫的
2018-05-17 10:51:27
你好不是,應(yīng)該處理為管理費(fèi)用處理,不做為福利費(fèi)處理
2019-05-13 09:33:03
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