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四毛呀
于2018-10-08 16:06 發(fā)布 ??2054次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-10-08 16:08
您好!你當時留底稅額是計入什么科目的?
四毛呀 追問
2018-10-08 16:15
我們 沒有計算留底稅額科目,是稅務局直接給我們退的是不是可以直接做進項稅轉出
宋生老師 解答
2018-10-08 16:44
您好!你確認是留底的金額嗎?如果確認是留底的金額,是可以做進項轉出。
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收到增值稅留抵稅額的退稅賬務怎么處理
答: 您好!你當時留底稅額是計入什么科目的?
請問一下增值稅主表13的那個上期留抵稅額是怎么算出來的?
答: 銷項減去進項-進項轉出?留底
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我單位收到稅務通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進項留 抵情況的填寫??
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預繳1000元(假設),這個1000元填在主表的28欄,結果就是主表的32欄期末未繳數和34欄本期應補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
討論
老師您好,請問這個月不需要交增值稅,還余留了期末留抵稅額,可是本月有航天信息費可以減免440,那這個增值稅報表怎么填呢?
關于增值稅期末留抵稅額退還的這個政策具體是怎么樣的?這個政策好嗎
老師我們銷項稅26048.76,進賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務處理分錄,金額也咧上去
老師好,增值稅報表期末留抵稅額應當與賬上的哪個數對應了?不應當是進銷項的差額剛好應該等于這個數嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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四毛呀 追問
2018-10-08 16:15
宋生老師 解答
2018-10-08 16:44