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ok棒
于2018-10-08 14:40 發(fā)布 ??679次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-10-08 14:49
是的,上個月留底的進項稅900,可以抵減本期的銷項稅,本期應交增值稅2600
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請問,銷項稅額負數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數(shù),對嗎?
答: 沒有正數(shù)?帶上申報表,你按你發(fā)票上面對應一般計稅 對應稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以,負數(shù)填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,每月申報增值稅同時申報消費稅,請問進項稅額大于銷項稅時是不是增值稅和銷項稅都不用繳納?
答: 你好!消費稅一樣要繳納的。
不開票的收入,增值稅申報的時候,要把這部分銷項稅額體現(xiàn)出來嗎?如果要改如何做?
討論
老師好,請問上月申報增值稅時銷項稅額少填了0.01元,這怎么修改?
老師我突然發(fā)現(xiàn)去年十月增值稅申報銷項稅額少報了0.12元,我現(xiàn)在該怎么做?
9月申報增值稅時,銷項0元,進項900元;這回10月申報增值稅,銷項稅額3500元,進項0元。 上回的那900元進項這回是不是可以用來抵扣這回的銷項稅?那這回10月交的增值稅2600元即可(3500-900=2600元)?
老師,廢料收入的銷項稅額,在增值稅申報的時候填在那張表格的呀?我的銷項稅額就差了廢料的稅額
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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