老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

應(yīng)付福利費(fèi),總科目是貸方余額 但是明細(xì)里面有借方余額,有貸方余額。這個(gè)需要怎么調(diào)賬?
答: 你好,要先看看這個(gè)借方形成余額的原因是什么,然后再根據(jù)形成的原因進(jìn)行調(diào)賬。
應(yīng)付職工薪酬下的明細(xì)科目福利費(fèi)和管理費(fèi)用下的明細(xì)科目福利費(fèi)有什么區(qū)別?
答: 計(jì)提的時(shí)候一個(gè)是借方科目,一個(gè)是貸方科目 借;管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 因?yàn)槲覈菑?fù)式記賬,一筆分錄就會(huì)必然有借有貸的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
職工福利費(fèi)底下設(shè)置的明細(xì)科目,分為貨幣性福利和非貨幣性福利對(duì)嗎?
答: 你好!是的。是要分的。

