
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的一筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票但是做賬了,可以直接在這個(gè)月做相同的分錄去沖嗎,因?yàn)橐呀?jīng)裝訂賬本了,所以不想去改了
答: 你好,本月可以差錯(cuò)更正?。t沖原分錄)
20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費(fèi)用一月份收到發(fā)票,怎么做賬?1、紅沖暫估成本分錄怎么做?2、預(yù)付款款1月收到發(fā)票又怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在計(jì)提合同費(fèi)用時(shí)沒(méi)有算稅款,現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票給開(kāi)具過(guò)來(lái)了,要做賬對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票怎么做分錄呢?
答: 您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對(duì)紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本


雷婷 追問(wèn)
2018-10-06 16:21
老江老師 解答
2018-10-06 16:23
雷婷 追問(wèn)
2018-10-06 16:27
老江老師 解答
2018-10-06 16:32