
業(yè)務:公司從私戶提現(xiàn)了3W,轉存了1.5W到公戶扣繳其他費用,剩下的1.5W留做現(xiàn)金,賬務處理如下:外賬上,是做老板借款到公戶,借:銀行存款1.5W,貸:其他應付款-老板1.5W內賬上,是借:庫存現(xiàn)金3W,貸,銀行存款3W。這樣對嗎?
答: 借銀行存款1.5萬 借庫存現(xiàn)金1.5萬 貸其他應付款――老板3萬
老師,現(xiàn)在賬面上其他應付款貸方金額太多,這個怎么處理?公賬提現(xiàn):借 其他應付款 貸:銀行存款 ;解款銀行 借:銀行存款 貸:其他應付款;采購商品,借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金,所以導致其他應付款很多
答: 其他應付款太多了只能通過現(xiàn)金和銀行存款再沖掉,可以做一些報銷的?;蜃鲞€款的沖銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請問公司要注銷,但是調完賬之后還有14萬的其他應付款,庫存現(xiàn)金和銀行存款都沒余額了怕,這種應該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應付款調整到營業(yè)外收入,使得其他應付款期末余額為0


糊涂 追問
2018-10-05 16:24
徐阿富老師 解答
2018-10-05 16:33
糊涂 追問
2018-10-05 16:49
徐阿富老師 解答
2018-10-05 16:53
徐阿富老師 解答
2018-10-05 16:54
糊涂 追問
2018-10-05 17:04
徐阿富老師 解答
2018-10-05 17:09
糊涂 追問
2018-10-05 17:15
徐阿富老師 解答
2018-10-05 17:23
糊涂 追問
2018-10-05 17:44
徐阿富老師 解答
2018-10-05 17:45
糊涂 追問
2018-10-06 13:38
徐阿富老師 解答
2018-10-06 14:21
糊涂 追問
2018-10-06 15:11
徐阿富老師 解答
2018-10-06 15:16
糊涂 追問
2018-10-06 15:18
徐阿富老師 解答
2018-10-06 15:23
糊涂 追問
2018-10-06 15:28
徐阿富老師 解答
2018-10-06 15:30
糊涂 追問
2018-10-06 15:35
徐阿富老師 解答
2018-10-06 15:36