請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

請(qǐng)問當(dāng)月計(jì)提下月工資,而如果當(dāng)月發(fā)兩個(gè)月工資的,要怎么計(jì)入會(huì)計(jì)科目呢?比如:1月份計(jì)提2月的,而2月發(fā)的工資是1-2月份的。
答: 你當(dāng)月肯定是計(jì)提當(dāng)月的工資,你1月的工資1月計(jì)提,你2月的工資就2月計(jì)提,然后2月一起方法1-2月的工資
計(jì)提本月工資,有五險(xiǎn)的,怎么走會(huì)計(jì)科目?
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 借:其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 管理費(fèi)用—企業(yè)社保 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提當(dāng)月工資是5萬,那到時(shí)實(shí)際發(fā)的工資是48000,如何做會(huì)計(jì)科目
答: 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬48000 貸:銀行存款48000,等于你多計(jì)提了2000元
單位發(fā)的交通補(bǔ),電話補(bǔ)助,取暖補(bǔ)助分別記入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?然后再計(jì)提工資的時(shí)候怎么做上分?jǐn)?shù)是什么
公司生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的車間主任每月工資 車間費(fèi)用都計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目 計(jì)入貸方還是借方


曉傅 追問
2018-09-30 10:34
辜老師 解答
2018-09-30 10:34