
跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數(shù)發(fā)票作為原始憑證嘛?
答: 您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時,要貼沖紅的負數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
老師,8月份開票確認收入,相應的會計分錄。9月又要作廢8月開票,做相反分錄,后面要有哪些原始憑證(1.沖紅負數(shù)發(fā)票.2需不需要把8月份記賬聯(lián)發(fā)票抽出來發(fā)在9月沖紅憑證后面),那么9月反向分錄后面原始憑證有負數(shù)發(fā)票2聯(lián) 還有8月開錯作廢2聯(lián)是嗎?
答: 1. 八月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅的 九月份,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 用負數(shù)發(fā)票做 2.不需要的 九月份的負數(shù)發(fā)票用負數(shù)發(fā)票第一聯(lián),二三自己留著 八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月發(fā)票作廢紅沖之后如何做會計分錄?作廢紅沖發(fā)票這個月計提附加稅的時候需要把紅沖的扣除,還是正常計提
答: 你是銷售方是嗎 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 和你正數(shù)收入合計交增值稅,附加稅不需要單獨了
比如現(xiàn)在是12月份,我要作廢11月份的發(fā)票只能紅沖,我開了心的負數(shù)發(fā)票紅沖了,還要再開一張一樣的正數(shù)發(fā)票嗎
普票忘記點作廢了,票上有寫作廢,次月開負數(shù)紅沖了,是不是正常做賬附上寫作廢的票做賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián),次月負數(shù)發(fā)票紅沖做相反分錄,
你好,普通發(fā)票跨月紅沖,紅沖完以后發(fā)現(xiàn)沖錯了,再把剛才紅沖的發(fā)票作廢,這樣對原發(fā)票有影響嗎?


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2018-09-28 09:01
王雁鳴老師 解答
2018-09-28 09:11
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