老師,8月份開票確認(rèn)收入,相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 9月又要作廢8月開票,做相反分錄,后面要有哪些原始憑證(1.沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票.2需不需要把8月份記賬聯(lián)發(fā)票抽出來發(fā)在9月沖紅憑證后面),那么9月反向分錄后面原始憑證有負(fù)數(shù)發(fā)票2聯(lián) 還有8月開錯(cuò)作廢2聯(lián)是嗎?
610801988
于2019-09-20 18:36 發(fā)布 ??1223次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-20 18:40
1. 八月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅的
九月份,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
用負(fù)數(shù)發(fā)票做
2.不需要的
九月份的負(fù)數(shù)發(fā)票用負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián),二三自己留著
八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
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九月份,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
用負(fù)數(shù)發(fā)票做
2.不需要的
九月份的負(fù)數(shù)發(fā)票用負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián),二三自己留著
八月份用八月份第一份,剩余的自己留著
2019-09-20 18:40:08

你們這是差額征稅的嗎
2019-01-07 17:05:41

1發(fā)票認(rèn)證,未入庫(kù),借 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸 應(yīng)付賬款
2入庫(kù),發(fā)票未認(rèn)證,借 庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸 應(yīng)付賬款。
3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,借 庫(kù)存商品或原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。
4開負(fù)數(shù)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 銷項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù)。
2017-04-21 13:04:24

你好 確認(rèn)收入用發(fā)票做附件
2019-01-10 14:30:07

需要附上你們的發(fā)票就可以
2019-04-19 14:52:11
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