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送心意

答疑-李老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-09-27 10:04

可以的哦,,,,等你們支付給老板錢,借其他應(yīng)付  貸現(xiàn)金,銀行

704007999 追問

2018-09-27 10:05

謝謝老師,那收到張三應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用是現(xiàn)金,然后把錢付給老板是下面這樣做賬嗎,借:現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)收~張三      借:其他應(yīng)付~老板   貸:現(xiàn)金

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:08

是的!但是張三的其他應(yīng)收款你還有一筆沒做哦,要不其他應(yīng)收-張三這個科目會不平的

704007999 追問

2018-09-27 10:10

是呀,其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)

704007999 追問

2018-09-27 10:12

在做借:其他應(yīng)收~張三   貸:其他應(yīng)付  老板  是這樣嗎?

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:14

不是的!  那個扣款你是怎么扣的哦?  從工資里面嗎

704007999 追問

2018-09-27 10:17

他工資簽字了,沒領(lǐng),可以理解為工作發(fā)了,又交的現(xiàn)金吧?

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:20

沒領(lǐng)的話,那么你不用做交現(xiàn)金那筆賬呀!你的應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入貸其他應(yīng)付款-張三,給他錢,借其他應(yīng)付款。貸銀行

704007999 追問

2018-09-27 10:26

老師,其他應(yīng)收做的是收現(xiàn)金,再把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,其他應(yīng)付再付給老板,這樣不行嗎?

704007999 追問

2018-09-27 10:29

我工資已經(jīng)做完了,張三的其他應(yīng)收款比工資多,他還要付現(xiàn)金的,我就想直接分開做

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:32

那是可以這么做的!   祝您生活愉快

704007999 追問

2018-09-27 10:39

老師我不考慮工資,借:現(xiàn)金  200 
貸:其他應(yīng)收~張三  200,借其他應(yīng)收~張三  200   貸:其他應(yīng)付~老板200,借其他應(yīng)付~老板200,這三個分錄可以嗎?

704007999 追問

2018-09-27 10:39

還有貸:現(xiàn)金 200

704007999 追問

2018-09-27 10:41

這樣可以嗎?老師

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:42

可以的!  祝您生活愉快,若是對答疑滿意,請給5分好評

704007999 追問

2018-09-27 10:53

可是老師,我剛做了,多了中間那個會計分錄借:其他應(yīng)收~張三   貸:其他應(yīng)付~老板,我的其他應(yīng)(老板)的余額對不上了,也就是說欠老板的錢數(shù)對不上,這是什么原因呀?如果沒有那個會計分錄就能對上

答疑-李老師 解答

2018-09-27 10:59

可以將具體的數(shù)據(jù)說一下嗎?

704007999 追問

2018-09-27 11:06

在沒做這一筆前欠老板129.9869萬,收了5839元應(yīng)該欠老板129.4038萬元,可按那三個會計分錄做完,賬面余額還是欠老板129.9869萬元,等于沒還這一筆

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:08

你看一下老板的往來,你是不是做了兩筆!

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:08

將你的分錄借個圖來看一下哦

704007999 追問

2018-09-27 11:12

就是這一筆業(yè)務(wù), 
借:現(xiàn)金 200 
貸:其他應(yīng)收~張三 200, 
借其他應(yīng)收~張三 200  
貸:其他應(yīng)付~老板200, 
借:其他應(yīng)付~老板200 
貸:現(xiàn)金200

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:14

你都將錢還給老板了,一借一貸!那自然沒變呀

704007999 追問

2018-09-27 11:22

那這筆業(yè)務(wù)怎么做? 
借:現(xiàn)金 200 
貸:其他應(yīng)收~張三 200, 
借:其他應(yīng)付~老板200, 
貸:現(xiàn)金200就可以了? 
老師前面說這樣的話,其他應(yīng)收~張三這個科目會不平

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:35

借現(xiàn)金。貸其他應(yīng)收。  你還有一筆分錄沒做!  你這筆的意思是你在張三那借款啦.....

答疑-李老師 解答

2018-09-27 11:35

我一直在問你,為何支付給張三,工資原因還是什么?你可以將業(yè)務(wù)發(fā)生的情況金額說一下嗎?

704007999 追問

2018-09-27 11:37

不是的,是他應(yīng)該承擔(dān)的虧損部分,那還有一筆應(yīng)該怎么做老師?

704007999 追問

2018-09-27 11:42

不是支付給張三,是要收張三的,我不應(yīng)該做其他應(yīng)收,應(yīng)該做到其他收入

704007999 追問

2018-09-27 11:51

謝謝老師,在哪評價?我沒找到

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:17

他為什么承擔(dān)虧損,公司發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:19

例如,存貨虧損時,由個人承擔(dān)。 借待處理財產(chǎn)損溢。貸存貨。  借其他應(yīng)收款。貸待處理財產(chǎn)損溢。  借現(xiàn)金。貸其他應(yīng)收款......和這筆一樣,你沒有前面兩筆業(yè)務(wù)發(fā)生的賬簿,是有收賠償款的賬,所以沒對

704007999 追問

2018-09-27 12:24

不是的老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),當(dāng)時校長和老板私下協(xié)議,虧損他承擔(dān)一部分的,

答疑-李老師 解答

2018-09-27 12:36

那你不能做其他應(yīng)收款呀!  你收其承擔(dān)的虧損,借現(xiàn)金。貸營業(yè)外收入,或者直接沖減你們成本

704007999 追問

2018-09-27 12:49

嗯,太感謝老師了,民非沒有營業(yè)外收入,我就在提供服務(wù)收入~非限定收入下增加了個其他收入~張三。老師下次想提問的話,怎么找到你?

答疑-李老師 解答

2018-09-27 13:05

你可以@老師即可!     祝您生活愉快,若是對答疑滿意,請給5分好評

704007999 追問

2018-09-27 13:21

在哪好評?沒找到

答疑-李老師 解答

2018-09-27 13:30

謝謝......我也不知道!只知道有好評?

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可以的哦,,,,等你們支付給老板錢,借其他應(yīng)付 貸現(xiàn)金,銀行
2018-09-27 10:04:29
你好,是直接老板轉(zhuǎn)賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現(xiàn)金然后用來發(fā)放工資呢?
2020-05-09 17:03:04
您好,對的,都需要簽字的。
2017-08-12 15:10:29
計提分錄正確,實(shí)際發(fā)放工資不可以這樣做分錄的,老板墊款,是要先做一筆分錄 借 庫存現(xiàn)金等 貸 其他應(yīng)付款-老板 然后再做發(fā)放工資分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2019-04-05 08:28:45
你好,是的哦,工資的分錄1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-09-07 17:46:51
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