
小規(guī)模申報(bào)表中的第一行,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該填寫的是自開票不含稅金額+發(fā)票的不含稅金額的合計(jì)總數(shù),還是只填自開票的金額?
答: 你好,如果超了九萬,需要交稅的普票加專票合計(jì)金額
老師您好,小規(guī)模納稅人一季度增值稅申報(bào)。我們只有自己用航信金稅盤開出發(fā)票:不含稅發(fā)票金額兩萬元。請(qǐng)問在小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)中:這2萬元是應(yīng)填寫在:“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中,還是“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”中。
答: 您這個(gè)是可以享受免征增值稅的政策,是要將開票金額填寫到第10欄中
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)問題:自己開具的專票金額,申報(bào)時(shí)填寫在哪一行??我暫時(shí)填寫在了第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”
答: 你好,在填寫第二行次

