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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-25 12:47

你是個非常細心的學(xué)員,工作越細致越好,前期可能辛苦,做了幾次就好了。建議你根據(jù)尺寸,價格來錄入。比如14寸的165的多少條,175的多少條。

紫藤老師 解答

2018-09-25 12:48

如果你只是根據(jù)尺寸,到時候統(tǒng)計成本就難統(tǒng)計

鏡中花 追問

2018-09-25 13:08

好的老師,非常感謝。還有個小的疑問,我們之前沒有庫存商品明細賬,原來的會計我不知道她是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的。我接過來后怎么根據(jù)資產(chǎn)負債表上的存貨建賬呢?

紫藤老師 解答

2018-09-25 13:10

這個問題很好,看出來你很負責任。如果只是根據(jù)資產(chǎn)負債表,是沒法知道庫存存貨到底每個尺寸多少的,因為資產(chǎn)負債表只是一個總數(shù)。你只能和庫管核對.

鏡中花 追問

2018-09-25 13:13

謝謝老師,明白了。

紫藤老師 解答

2018-09-25 13:14

不客氣,工作學(xué)習(xí)更上一層樓!

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你是個非常細心的學(xué)員,工作越細致越好,前期可能辛苦,做了幾次就好了。建議你根據(jù)尺寸,價格來錄入。比如14寸的165的多少條,175的多少條。
2018-09-25 12:47:27
按發(fā)票上的規(guī)格來!加工費和鋼材,加工費入成本,鋼材入庫存商品
2018-07-12 23:00:38
你好,就是根據(jù)你所有產(chǎn)品的銷售數(shù)量,單價開具,只是不填寫規(guī)格欄次就是了
2017-11-21 09:53:50
同學(xué)你好,用countifs函數(shù)來試試
2022-09-02 13:40:10
如果不對你可以根據(jù)自己的需要設(shè)置尺寸
2015-09-30 14:12:12
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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