老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,您好,個體戶登錄電子稅務局,有個個人所得稅(生產經營所得)我每季度都申報,但是今天去稅務局說,他說去年一整年的個人所得稅(生產經營所得)都沒申報,是我申報錯了嗎?
答: 你好,你是在自然人申報系統(tǒng)里報的生產經營所得嗎?輸入數(shù)據(jù)之后點申報了嗎
我們是個人個體戶。稅務局為什么要給我們定每個月定35000的的個人所得稅?
答: 是按這個定額收入35000元交個人所得稅吧。實際的交稅金額可能就是350元
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是個體戶,一個季度開了99580元的普票,稅務局收了333.98的個人所得稅,請問這是怎樣計算的?
答: 你好,這個真給你算不著,各地稅局稅率不一樣
個體戶現(xiàn)在都交什么稅?要交個稅嗎?是按多少繳費的?是季交還是月交?個體戶也可以在電子稅務局交稅嗎?個體戶個稅也可以在電子稅務局個人所得稅窗口交嗎?
個體戶的個人所得稅還沒有申報 但是打開電子稅務局我的待辦里面沒有 在稅費申報及繳納里面也沒有 這個申報申報期限是什么時候
個體戶建帳戶,個稅只核定了經營所得,沒有核定工資薪金,能申報的上嗎?稅務局系統(tǒng)稅費種沒有工資薪金個人所得稅,也能申報成功嗎

