發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了,不抵扣留抵,怎么做賬務(wù)處理
漣漪
于2018-09-22 21:29 發(fā)布 ??1782次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-09-22 21:31
你好,每個月末,將增值稅個子目的余額都做如下結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項)借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2018-09-22 21:31:35

有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理
2019-09-23 16:27:01

你好,進(jìn)項發(fā)票入賬了,但當(dāng)月未認(rèn)證抵扣
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-13 22:05:35

你好,當(dāng)月認(rèn)證就必須抵扣,如果不抵扣視為放棄抵扣,今后月份也無法抵扣的
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-03-07 19:10:58

直接把那個不抵扣的放到借方的應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣稅額就行。
2022-01-08 13:09:45
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