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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-20 17:21

你好,增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn),然后下個月繳納 
結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
繳納分錄 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸:銀行存款

kaylee 追問

2018-09-20 17:23

那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅這個賬戶一直掛著?沒有消掉嘛?

何老師 解答

2018-09-20 17:24

有的公司一直掛著,有的在年末調(diào)整。這兩種方法都行

kaylee 追問

2018-09-20 17:26

年末要是調(diào)整怎么調(diào)整?

何老師 解答

2018-09-20 17:28

借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅 
     貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅 
            應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅  轉(zhuǎn)出未交增值稅 
一般的調(diào)整分錄是這個

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2018-09-20 17:21:06
發(fā)生 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 不需要計提的
2018-02-07 10:35:47
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅?
2020-07-15 16:34:13
你好!是的。你確認(rèn)收入的時候就計提了。
2019-01-08 16:28:08
您好,需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 次月繳稅時, 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-04 13:11:44
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