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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-09-20 11:25

你好!做憑證調(diào)整就可以的

依夕 追問

2018-09-20 11:26

財務軟件才用,期初數(shù)據(jù)沒顯示這個金額,也沒有這個憑證

QQ老師 解答

2018-09-20 11:27

你好!可以做憑證,或重新啟用期初余額

依夕 追問

2018-09-20 11:28

做憑證怎么做分錄

依夕 追問

2018-09-20 11:29

這邊有個預付款414,怎么把這個276沖掉,還有預付款要沖掉276

QQ老師 解答

2018-09-20 11:30

你好!你少入了這一筆應該還有一個科目也不對否則接待方式不平的  找出來做憑證就可以

依夕 追問

2018-09-20 11:39

不是的老師,沒有憑證,都弄到期初數(shù)據(jù)里了,但是期初數(shù)據(jù)漏寫了這個

QQ老師 解答

2018-09-20 11:41

你好!期初數(shù)漏了這一筆,用該還有一個期數(shù)也不對,存貨和往來賬的科目

依夕 追問

2018-09-20 11:41

現(xiàn)在我們又進了這家的貨,預付了錢,貨也到了,但是預付款還剩414供應商那邊剩138就因為之前夏天有個276未錄入期初數(shù)據(jù),我現(xiàn)在怎么做

依夕 追問

2018-09-20 11:42

你的意思是存貨也不對是嗎,存貨上個月已經(jīng)調(diào)整了,都對上了,現(xiàn)在就想把他沖掉

QQ老師 解答

2018-09-20 11:43

你好!借:庫存商品  276   貸:預付賬款  276

依夕 追問

2018-09-20 11:43

庫存商品的話,沒有這個到貨單了,

QQ老師 解答

2018-09-20 11:56

你好!實際應該是少做庫存了

依夕 追問

2018-09-20 11:57

是的,但是少做了20多萬,上個月已經(jīng)都調(diào)整了,所以這個我能不能借管理費用貸預付

QQ老師 解答

2018-09-20 11:58

你好!可以這樣處理,要寫證明

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相關問題討論
你好!做憑證調(diào)整就可以的
2018-09-20 11:25:20
您好,是的,很有可能是兩個系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)不同的。
2018-08-25 15:12:41
您好,一般情況下,采購員操作其中訂單,倉庫人員操作入庫單,會計負責發(fā)票和編制憑證操作??梢詫Y的,就是先使用進銷存,結轉到4月份,再與賬套對接。
2018-01-17 23:36:37
這個之申報過沒,申報過,這個可以不用做賬,直接貼之前賬上,之前沒有賬?沖掉收入,這個對應重新做,
2021-03-02 13:19:25
您好!不用記銷項。直接應交稅費-應交增值稅
2016-11-12 09:02:34
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