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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-18 13:55

你好!這個沒有關(guān)系,可以直接申報

趙文軍 追問

2018-09-18 13:55

沒關(guān)系嗎,如果我直接申報了,那和我賬面上就有1分錢的誤差,就不平了

宋生老師 解答

2018-09-18 13:56

您好!這個沒辦法,讀入的時候就會有這個。你賬上按申報的做。

趙文軍 追問

2018-09-18 13:57

有人說直接申報表里修改應納稅額

宋生老師 解答

2018-09-18 13:58

您好!這個是直接讀入進去的了。一般都不能改,除非你那邊可以。

趙文軍 追問

2018-09-18 13:59

那只能我賬面上做處理嗎,比如我申報的時候多付了1分,我申報結(jié)束后,再做分錄 借:營業(yè)外支出0.01,貸:銀行存款0.01,是這樣處理嗎

宋生老師 解答

2018-09-18 14:01

您好!不是的。比如你上面要多交1分錢的稅你就借現(xiàn)金0.01 應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅+0.01 
然后繳納的時候借應交稅費 +0.01貸銀行存款+0.01

趙文軍 追問

2018-09-18 14:05

不是很理解這個分錄,我當時已經(jīng)申報并繳納了稅款,多繳納了1分錢,那我是我銀行減少了1分,多花的錢,那不就是借:營業(yè)外支出0.01,貸:銀行存款0.01嗎

宋生老師 解答

2018-09-18 16:33

您好!不是的。因為你這個是應交稅費-應交增值稅上面多的1分。你要體現(xiàn)在這個科目上,不然你的報表數(shù)據(jù)跟你賬上不一致。

趙文軍 追問

2018-09-18 17:24

那借現(xiàn)金好嗎,本質(zhì)上我沒有收到現(xiàn)金0.01,而是支出了0.01

宋生老師 解答

2018-09-18 17:26

你好!你價稅合計對了嗎?還是價稅合計多了1分

趙文軍 追問

2018-09-18 17:45

我金稅盤匯總表當月銷售額是351007.39,稅額是56161.17,我在增值稅申報表不含稅金額欄填入351007.39,應納稅額自動帶出56161.18,比我賬面上多了1分

趙文軍 追問

2018-09-18 17:46

我直接申報扣款就多支付了1分

宋生老師 解答

2018-09-19 09:27

您好!你本質(zhì)上是沒有多1分,但是申報的上面有,所以建議你就按申報的來。1分錢計入哪個科目沒有關(guān)系的。而且你不是銀行付了嗎,所以計入現(xiàn)在最終貨幣資金的金額就能對上。

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2020-12-05 21:49:49
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應當在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好!這個沒有關(guān)系,可以直接申報
2018-09-18 13:55:18
你好 你的理解正確!
2020-08-03 14:31:03
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