
之前預付供應商貨款100000萬,貨全部收到了,票都未開,合同價款總額:445000,會計分錄咋做
答: 付款借:預付賬款1000000,貸:銀行存款1000000,發(fā)票開回時再記:借:原材料,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:銀行存款、應付賬款,可以暫記,借:原材料,貸:銀行賬款,應付賬款,發(fā)票開回時先紅沖,然后再記付款借:預付賬款1000000,貸:銀行存款1000000,發(fā)票開回時再記:借:原材料,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:銀行存款、應付賬款
之前預付供應商貨款10萬,合同總金額34.5萬,貨全部收到了,余款還有24.5萬,票未開,會計分錄咋做?
答: 你好,可以借預付貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬又背書給供應商貨款60萬,供應商又分別返回電子銀承面額小額合計60萬,會計分錄怎么處理
答: 您好 借:應收票據(jù)-甲方 120 貸:應收賬款-甲方 120 借:應付賬款-供應商 60 貸:應收票據(jù)-甲方 60 借:應收票據(jù)-供應商 60 貸:應付賬款-供應商 60

