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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-09-16 15:42

你好,是不是要重新開過票的?

笑笑 追問

2018-09-16 15:49

不是,就是直接退貨,我做的專票沖紅處理

徐阿富老師 解答

2018-09-16 16:16

你好,那要做入庫的。

笑笑 追問

2018-09-16 16:18

老師這種情況會計分錄怎么寫?

徐阿富老師 解答

2018-09-16 16:25

你好,你發(fā)票要沖紅,做和藍字發(fā)票的紅字憑證。借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字)貸應交稅費(紅字)

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相關問題討論
你好,是不是要重新開過票的?
2018-09-16 15:42:51
你好!你可以借在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款 然后借庫存商品等 貸在途物資
2018-07-25 15:06:51
借庫存商品應交稅費-待認證進項稅額貸銀行存款
2018-07-26 06:37:13
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX公司
2018-07-25 20:01:23
1發(fā)票認證,未入庫,借 在途物資 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 )貸 應付賬款 2入庫,發(fā)票未認證,借 庫存商品或原材料 應交稅費--應交增值稅( 待認證進項稅額 ) 貸 應付賬款。 3收到負數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 進項稅額 ) 負數(shù) 貸 應付賬款 負數(shù)。 4開負數(shù)發(fā)票,借 應收賬款負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費--應交增值稅( 銷項稅額 ) 負數(shù)。
2017-04-21 13:04:24
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