
其他應(yīng)付款余額太多,怎么辦?能不能轉(zhuǎn)到科目里面?
答: 這個(gè)按事實(shí)情況來,如果事實(shí)就是這么多就放賬上,如果不合理,把前面錯(cuò)賬亂賬調(diào)整好。
其他應(yīng)付款科目余額是負(fù)數(shù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)候,能不能把其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)金額,填列到其他應(yīng)收款的這列里面
答: 一般是應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,做相互調(diào)節(jié),其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收也可以進(jìn)行調(diào)節(jié)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收應(yīng)付科目余額太大,報(bào)報(bào)表時(shí)候能不能把應(yīng)收科目余額放到應(yīng)付科目余額?
答: 可以的,財(cái)務(wù)上有一種術(shù)語叫做重分類,就是這樣的


,。,,, 追問
2018-09-13 14:53
梅老師 解答
2018-09-13 14:55