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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-22 14:57

可以的,財務(wù)上有一種術(shù)語叫做重分類,就是這樣的

會計學(xué)習(xí)專用賬號 追問

2020-01-22 15:05

應(yīng)收賬款借方可以調(diào)到應(yīng)付賬款借方嗎

王超老師 解答

2020-01-22 15:07

不可以直接調(diào)整的
比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。

會計學(xué)習(xí)專用賬號 追問

2020-01-22 15:09

我應(yīng)收賬款貸方?jīng)]有余額,應(yīng)收賬款借方?jīng)]有余額這樣情況怎么辦,稅務(wù)局說往來余額太大

會計學(xué)習(xí)專用賬號 追問

2020-01-22 15:10

我應(yīng)收賬款貸方?jīng)]有余額,應(yīng)付賬款借方?jīng)]有余額,這樣情況怎么辦,稅務(wù)局說往來余額太大

王超老師 解答

2020-01-22 15:11

你可以看一下應(yīng)收賬款的明細(xì)賬,里面有負(fù)數(shù)的,調(diào)整到應(yīng)付賬款的貸方

會計學(xué)習(xí)專用賬號 追問

2020-01-22 15:13

問題是沒有負(fù)數(shù)

王超老師 解答

2020-01-22 15:26

那么是不能調(diào)整的,你應(yīng)收賬款那么大,是要向?qū)Ψ揭X的啊。稅務(wù)局對此有疑問是正常的

會計學(xué)習(xí)專用賬號 追問

2020-01-22 15:50

謝謝

王超老師 解答

2020-01-22 15:51

當(dāng)然,如果你應(yīng)付賬款有相對應(yīng)的公司,是可以直接相抵的

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相關(guān)問題討論
您好,具體明細(xì)需要看您的二級科目或供應(yīng)商或科目余額表
2019-08-13 11:44:01
同學(xué)好 是這樣的,按原科目錄入
2021-10-25 18:15:00
如果是這樣的情況,那么在應(yīng)收賬款里面設(shè)置“其他”
2020-04-21 16:05:02
沒有別的么,這個你別的都盤點完 么,這個不平需要建賬輸入到未分配利潤下面
2019-11-15 17:25:22
預(yù)收帳款余額在借方記載應(yīng)收賬款 預(yù)收帳款在貸方的錄到預(yù)收帳款 應(yīng)付賬款的借方記在預(yù)付賬款
2019-03-15 14:35:36
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