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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2018-09-12 18:03

您好,我覺得您這原材料,或者到廢料,再到庫存商品,其實(shí)這里面沒有所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,我覺得您可以不做賬務(wù)處理,當(dāng)然,您車間統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際的記錄做統(tǒng)計(jì),只是不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理,您需要賬務(wù)處理的是,您領(lǐng)用了多少原材料,出了多少產(chǎn)成品,銷售了多少,這些需要做帳的。

lhk 追問

2018-09-13 08:34

老師,我這個(gè)主要是考慮,原材料領(lǐng)用到管理費(fèi)用-研發(fā) 了,然后研發(fā)的這些材料下角料的處理,是不是只做第一個(gè)借貸分錄就行了。

文老師 解答

2018-09-13 08:47

您好,是的,下腳料應(yīng)該是合理損耗,不需要單獨(dú)核算。

文老師 解答

2018-09-13 08:47

您好,是的,下腳料應(yīng)該是合理損耗,不需要單獨(dú)核算。

lhk 追問

2018-09-13 08:56

那我的其他業(yè)務(wù)收入,要用什么結(jié)轉(zhuǎn),是不是一定要有其他業(yè)務(wù)成本?

lhk 追問

2018-09-13 08:58

借 : 庫存現(xiàn)金 
貸: 其他業(yè)務(wù)收入 - 銷售材料 
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 
借 : 其他業(yè)務(wù)成本 - 銷售材料的成本 
貸: 管理費(fèi)用-研發(fā)材料

文老師 解答

2018-09-13 08:59

您好,就這筆業(yè)務(wù)的話,我覺得不需要這個(gè),其他業(yè)務(wù)您涉及其他業(yè)務(wù)收入的話,其對(duì)應(yīng)的成本應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本。

lhk 追問

2018-09-13 09:02

您覺得這筆業(yè)務(wù)這么做分錄好,我學(xué)習(xí)一下?

文老師 解答

2018-09-13 10:22

您好,我就是覺得不需要做帳務(wù)處理。

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您好,我覺得您這原材料,或者到廢料,再到庫存商品,其實(shí)這里面沒有所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,我覺得您可以不做賬務(wù)處理,當(dāng)然,您車間統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際的記錄做統(tǒng)計(jì),只是不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理,您需要賬務(wù)處理的是,您領(lǐng)用了多少原材料,出了多少產(chǎn)成品,銷售了多少,這些需要做帳的。
2018-09-12 18:03:53
你好;? ? ?為什么要轉(zhuǎn)出? ; 你這個(gè)是自己公司的業(yè)務(wù)嗎? ?
2022-02-18 16:52:16
那你又說5萬元無法收到,只能做5萬元的材料損失了。
2020-03-10 20:23:33
他這個(gè)是計(jì)入成本里面了
2019-09-09 16:57:47
你好! 實(shí)踐中,暫估入庫后 實(shí)際收到發(fā)票賬單才沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬(不是每個(gè)月都沖暫估的)
2019-07-10 17:21:08
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