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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-12 10:05

你好,沒(méi)有填寫(xiě)屬于信息遺漏,需要去更正的

A李霞 追問(wèn)

2018-09-12 10:08

如果不去更正,工商局會(huì)查出來(lái)嗎,當(dāng)時(shí)填寫(xiě)的時(shí)候也沒(méi)啥提示說(shuō)必須要填啊

鄒老師 解答

2018-09-12 10:10

你好,會(huì)查出來(lái) 
一個(gè)單位怎么會(huì)沒(méi)有資產(chǎn)呢

A李霞 追問(wèn)

2018-09-12 10:12

當(dāng)時(shí)以為只填寫(xiě)一些基本信息呢

鄒老師 解答

2018-09-12 10:14

你好,你需要提供正確的信息去工商局補(bǔ)填寫(xiě)資產(chǎn)總額信息

A李霞 追問(wèn)

2018-09-12 10:19

老師,可是說(shuō)明上寫(xiě)的資產(chǎn)總額沒(méi)有必要必須填寫(xiě)啊

鄒老師 解答

2018-09-12 10:34

你好,工商網(wǎng)站提供的表格,單位有信息的就需要填寫(xiě)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,沒(méi)有填寫(xiě)屬于信息遺漏,需要去更正的
2018-09-12 10:05:08
你好,填寫(xiě)你單位2019年12月份資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)
2020-02-18 16:06:03
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的資產(chǎn)總額是填期末數(shù)
2017-06-08 16:37:01
你好!根據(jù)工商年報(bào)公示說(shuō)明里面:企業(yè)資產(chǎn)狀況信息,應(yīng)當(dāng)是企業(yè)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益表(利潤(rùn)表)中的期末數(shù)。所以你填寫(xiě)12月末的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額就可以了。
2017-05-03 10:31:24
你好,理解是正確的學(xué)員
2020-02-18 16:14:01
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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